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Costes Ocultos10 min de lectura

IVA y fiscalidad del dropshipping en España: guía práctica 2026

Si tiene una tienda Shopify en España y vende mediante dropshipping, hay una realidad que nadie le dice al principio: el IVA no es solo un trámite contable. Es una variable que afecta directamente ...

Por Shopimize Team·26 de mayo de 2026·
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Índice
  1. ¿Qué es el IVA en el contexto del dropshipping?
  2. Por qué el IVA es más complicado en dropshipping que en un e-commerce normal
  3. IVA dropshipping España 2026: el marco legal actualizado
  4. El régimen OSS (One Stop Shop) para ventas intracomunitarias
  5. Ventas a clientes fuera de la UE (exportaciones)
  6. Importaciones desde China y proveedores fuera de la UE
  7. Cuánto IVA entra en su estructura de costes real
  8. Los errores más comunes de IVA que cometen los vendedores de dropshipping en España
  9. 1. No registrarse en OSS cuando superan los 10.000 €
  10. 2. Calcular los márgenes sobre el precio con IVA
  11. 3. Confundir "exento de IVA" con "gratis"
  12. 4. No contar con la liquidación de IVA en su flujo de caja
  13. Qué debe hacer ahora mismo: cuatro pasos concretos
  14. 1. Audite de dónde vienen sus clientes
  15. 2. Compruebe si sus proveedores están en IOSS
  16. 3. Recalcule sus márgenes excluyendo el IVA del precio de venta
  17. 4. Hable con un asesor fiscal especializado en e-commerce
  18. Una nota para vendedores en LATAM
  19. Gestionar el IVA dropshipping España no es opcional — pero tampoco tiene que ser un caos
  20. Preguntas frecuentes sobre IVA y dropshipping en España

Índice

  • ¿Qué es el IVA en el contexto del dropshipping?
  • Por qué el IVA es más complicado en dropshipping que en un e-commerce normal
  • IVA dropshipping España 2026: el marco legal actualizado
  • El régimen OSS (One Stop Shop) para ventas intracomunitarias
  • Ventas a clientes fuera de la UE (exportaciones)
  • Importaciones desde China y proveedores fuera de la UE
  • Cuánto IVA entra en su estructura de costes real
  • Los errores más comunes de IVA que cometen los vendedores de dropshipping en España
  • 1. No registrarse en OSS cuando superan los 10.000 €
  • 2. Calcular los márgenes sobre el precio con IVA
  • 3. Confundir "exento de IVA" con "gratis"
  • 4. No contar con la liquidación de IVA en su flujo de caja
  • Qué debe hacer ahora mismo: cuatro pasos concretos
  • 1. Audite de dónde vienen sus clientes
  • 2. Compruebe si sus proveedores están en IOSS
  • 3. Recalcule sus márgenes excluyendo el IVA del precio de venta
  • 4. Hable con un asesor fiscal especializado en e-commerce
  • Una nota para vendedores en LATAM
  • Gestionar el IVA dropshipping España no es opcional — pero tampoco tiene que ser un caos
  • Preguntas frecuentes sobre IVA y dropshipping en España

IVA dropshipping España 2026: guía práctica para no perder dinero con Hacienda

Si tiene una tienda Shopify en España y vende mediante dropshipping, hay una realidad que nadie le dice al principio: el IVA no es solo un trámite contable. Es una variable que afecta directamente a su ganancia real, y si no lo gestiona bien desde el principio, puede estar perdiendo dinero en cada venta sin saberlo.

Esta guía cubre todo lo que necesita saber sobre el IVA dropshipping España 2026: cómo funciona, qué ha cambiado, cuánto debe incluir en sus costes, y cómo asegurarse de que sus márgenes reflejan la realidad fiscal.


¿Qué es el IVA en el contexto del dropshipping?

El IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) es un impuesto indirecto que grava el consumo. En el dropshipping, usted actúa como intermediario: compra a un proveedor y vende al cliente final. Aunque no toca la mercancía, sí interviene en la cadena comercial y, por tanto, tiene obligaciones fiscales concretas.

En la práctica, usted cobra el IVA a su cliente, lo ingresa en Hacienda, y puede deducir el IVA que usted mismo haya pagado a sus proveedores —siempre que estos sean empresas dentro del sistema fiscal europeo.


Por qué el IVA es más complicado en dropshipping que en un e-commerce normal

En una tienda tradicional, el flujo es claro: compra mercancía en España, la revende en España, aplica el 21% de IVA. Sencillo.

En dropshipping, la cosa se complica porque el proveedor puede estar en China, en Estados Unidos, en Polonia, o en cualquier otro país. Y el cliente puede estar en Madrid, en México, o en Alemania. Cada combinación tiene implicaciones fiscales diferentes.

Infografía clara sobre fondo blanco mostrando tres flujos de dropshipping diferentes: 1) Proveedor en China → vendedor en España → cliente en España, 2) Proveedor en la UE → vendedor en España → cliente en la UE, 3) Proveedor en España → vendedor en España → cliente fuera de la UE. Cada flujo con flechas de colores distintos y etiquetas indicando

Y aquí está el problema real: muchos vendedores no tienen esto en cuenta cuando calculan sus precios. Fijan un margen del 30% sobre el precio de coste, pero no han sumado correctamente el impacto del IVA en su estructura de costes. El resultado: márgenes que parecen sanos sobre el papel y que en realidad están destruyendo su rentabilidad.


IVA dropshipping España 2026: el marco legal actualizado

El régimen OSS (One Stop Shop) para ventas intracomunitarias

Desde julio de 2021, la Unión Europea introdujo el régimen OSS (Ventanilla Única), que en 2026 sigue siendo el estándar para cualquier vendedor que venda a consumidores finales en otros países de la UE.

¿Qué significa esto en la práctica? Si usted está registrado en España y vende a un cliente en Francia, debe aplicar el tipo de IVA francés (20%), no el español (21%). Antes de OSS, tenía que registrarse a efectos de IVA en Francia. Ahora, puede declararlo todo desde España a través de la web de la Agencia Tributaria.

El umbral que activa esta obligación: 10.000 € anuales en ventas a otros países de la UE. Si vende menos de esa cantidad, puede seguir aplicando IVA español. Si supera ese límite —algo que ocurre más rápido de lo que parece si tiene una tienda activa— necesita registrarse en OSS o contratar un gestor que lo haga por usted.

Ventas a clientes fuera de la UE (exportaciones)

Si su cliente está en México, Colombia, o cualquier país fuera de la Unión Europea, la operación está exenta de IVA. Usted emite la factura sin IVA y no tiene que ingresarlo en Hacienda. Esto es una ventaja competitiva clara para quienes venden a LATAM desde España.

Pero cuidado: necesita documentar correctamente que la mercancía salió del territorio de la UE. Sin ese justificante, Hacienda puede reclamarle el IVA igualmente.

Importaciones desde China y proveedores fuera de la UE

Este es el escenario más habitual en dropshipping: proveedor en AliExpress o en algún fabricante chino, cliente en España.

Aquí hay un cambio importante que entró en vigor en 2021 y que en 2026 sigue plenamente vigente: los paquetes procedentes de fuera de la UE ya no tienen franquicia de IVA. Antes, los envíos de menos de 22 € entraban sin IVA. Eso desapareció.

Ahora, cada paquete que entra en España desde fuera de la UE tributa IVA, ya sea a través del régimen IOSS (Import One Stop Shop) o mediante liquidación en aduanas. Si su proveedor o la plataforma que usa (AliExpress, por ejemplo) está registrado en IOSS, el IVA se cobra en el momento de la compra y la importación es más ágil. Si no, el cliente —o usted— tendrá que pagarlo en la aduana, lo que genera retrasos y mala experiencia de compra.

La implicación práctica: si trabaja con proveedores chinos sin IOSS, su cliente puede recibir una carta de Correos pidiéndole que pague IVA antes de recoger el paquete. Eso destruye la experiencia de cliente y genera devoluciones.


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Cuánto IVA entra en su estructura de costes real

Vamos a los números, que es donde se ve el impacto real.

Imagine que tiene una tienda Shopify en España vendiendo artículos de decoración. Precio de venta al público: 49,99 €. El producto lo compra a un proveedor europeo por 15 €.

A primera vista, parece que su margen bruto es de 34,99 €. Pero veamos la realidad:

  • Precio de venta al público (IVA incluido): 49,99 €
  • IVA cobrado al cliente (21%): 8,68 €
  • Precio de venta neto (sin IVA): 41,31 €
  • Coste del producto (sin IVA, deducible): 15,00 €
  • IVA soportado del proveedor (que recupera): 3,15 €
  • Margen bruto real: 41,31 € − 15,00 € = 26,31 €

Hasta aquí, correcto. Pero ahora sume los costes que no tienen IVA deducible o que no está recuperando:

  • Comisión Shopify Payments: ~1,5% sobre 49,99 € = 0,75 €
  • Coste de envío al cliente: 4,50 €
  • Coste de publicidad (Meta Ads): 8,00 € por pedido (estimado)
  • Total costes variables: 13,25 €

Ganancia neta por pedido: 26,31 € − 13,25 € = 13,06 € → margen neto del 26,1% sobre precio neto.

No está mal. Pero si no ha separado el IVA del precio de venta en su cabeza, puede pensar que gana 34,99 € por producto y que su margen es del 70%. Un error que lleva a decisiones de inversión publicitaria completamente equivocadas.

Puede usar la calculadora de ganancias de Shopimize para introducir sus propios números y ver exactamente cuánto le queda después de IVA, comisiones, envío y publicidad.

Mockup UI flat sobre fondo blanco de un panel de análisis de ganancias tipo SaaS, mostrando un desglose de un pedido de 49,99 € con líneas separadas para IVA cobrado, coste del producto, comisión de pasarela de pago, coste de envío, y coste publicitario, con una cifra grande de ganancia neta por pedido de 13,06 € destacada en verde.

Los errores más comunes de IVA que cometen los vendedores de dropshipping en España

1. No registrarse en OSS cuando superan los 10.000 €

Muchos vendedores llegan a noviembre, hacen el cálculo anual y descubren que en agosto ya superaron el umbral. En ese punto tienen que regularizar los últimos meses aplicando los tipos de IVA de cada país destino. No es catastrófico, pero genera trabajo extra y posibles recargos.

2. Calcular los márgenes sobre el precio con IVA

Ya lo hemos visto arriba. Si su precio de venta es 49,99 € y calcula su margen sobre esa cifra, está inflando sus números. El IVA no es ingreso suyo: es dinero de Hacienda que usted recauda temporalmente.

3. Confundir "exento de IVA" con "gratis"

Las exportaciones están exentas de IVA, sí. Pero eso no significa que no tenga obligaciones. Necesita conservar la documentación aduanera, emitir facturas correctas, y en algunos casos registrarse en el país de destino si supera ciertos umbrales de venta (especialmente relevante para quienes venden mucho a México o Colombia desde España).

4. No contar con la liquidación de IVA en su flujo de caja

El IVA se declara trimestralmente. Eso significa que en enero, abril, julio, y octubre tiene que ingresar en Hacienda el IVA neto de los tres meses anteriores. Si no lo ha separado en una cuenta aparte, puede encontrarse con que ese dinero ya lo gastó en publicidad o en stock.


Qué debe hacer ahora mismo: cuatro pasos concretos

1. Audite de dónde vienen sus clientes

Revise los últimos tres meses de pedidos en Shopify y separe: clientes en España, en la UE (por países), y fuera de la UE. Esto determina qué tipos de IVA aplica y si necesita registrarse en OSS.

2. Compruebe si sus proveedores están en IOSS

Si trabaja con proveedores fuera de la UE, pregúnteles directamente si tienen número IOSS o si la plataforma gestiona el IVA de importación. Si no lo saben, es señal de que necesita buscar alternativas o advertir a sus clientes del proceso aduanero.

3. Recalcule sus márgenes excluyendo el IVA del precio de venta

Tome sus cinco productos más vendidos y haga el cálculo que vimos arriba: precio neto (sin IVA), menos coste del producto (sin IVA), menos todos los costes variables. Ese es su margen real. Si alguno da negativo o inferior al 15%, tiene un problema urgente de precio o de costes.

4. Hable con un asesor fiscal especializado en e-commerce

No todas las gestorías entienden el dropshipping. Busque alguien que conozca OSS, IOSS, y la fiscalidad de marketplaces. Una consulta de dos horas puede ahorrarle problemas con Hacienda durante años. La Agencia Tributaria tiene documentación oficial sobre OSS en su portal de IVA en el comercio electrónico que conviene revisar antes de esa reunión.

Infografía paso a paso sobre fondo claro con cuatro pasos numerados: 1. Auditar origen de clientes, 2. Verificar IOSS del proveedor, 3. Recalcular márgenes sin IVA, 4. Consultar asesor fiscal e-commerce. Cada paso con un icono minimalista y una línea corta de descripción. Estilo limpio y profesional, paleta de colores azul y blanco.

Una nota para vendedores en LATAM

Si gestiona su tienda Shopify desde México, Colombia, Argentina, o cualquier otro país latinoamericano, el IVA español no le aplica directamente. Pero sí le aplican los impuestos equivalentes de su país: el IVA en México (16%), el IVA en Colombia (19%), o el IVA en Argentina (21%), entre otros.

El principio es el mismo: si vende a consumidores finales en su país, recauda impuesto indirecto sobre consumo. Si vende a clientes en España o la UE, entran en juego las reglas europeas descritas arriba.

Lo que sí es universal: calcular su ganancia por pedido sin separar correctamente los impuestos es un error que cometen vendedores en todos los mercados. Un pedido de $35 USD en México que parece rentable puede estar perdiendo dinero una vez que suma el IVA, la comisión de Shopify Payments, el envío con DHL o Correos, y el coste de adquisición por Meta Ads.


Gestionar el IVA dropshipping España no es opcional — pero tampoco tiene que ser un caos

El IVA dropshipping España 2026 tiene más matices que hace cinco años, principalmente por la entrada de OSS, la eliminación de la franquicia de importación, y la mayor vigilancia de Hacienda sobre el e-commerce transfronterizo. Ignorarlo no es una opción. Pero tampoco tiene que convertirse en una pesadilla si entiende las reglas y las incorpora a su proceso desde el principio.

El punto de partida más importante es este: sus márgenes tienen que calcularse sobre precios netos, no sobre precios con IVA. El resto —OSS, IOSS, exportaciones— viene después.

Shopimize desglosa automáticamente sus ganancias por pedido, descontando comisiones, envíos, y costes de publicidad, para que vea exactamente cuánto le queda después de cada venta. Sin hojas de cálculo, sin confusión entre precio bruto y neto. Si quiere empezar con sus propios números ahora mismo, puede usar la calculadora de ganancias gratuita.


Preguntas frecuentes sobre IVA y dropshipping en España

¿Tengo que cobrar IVA si mi tienda Shopify está en España pero vendo a clientes en México?

No. Las ventas a clientes fuera de la Unión Europea están exentas de IVA español —son exportaciones. Debe emitir la factura sin IVA y conservar la documentación que acredite que la mercancía salió de la UE. Si vende grandes volúmenes a México, conviene revisar si tiene obligaciones fiscales locales allí.

¿Qué pasa si supero los 10.000 € en ventas a otros países de la UE y no me he registrado en OSS?

Técnicamente, desde el momento en que supera ese umbral debería aplicar el IVA del país del comprador. Si no lo ha hecho, tendrá que regularizar declarando las cantidades correctas con los tipos de cada país. Hacienda no persigue esto de forma agresiva en primeras infracciones, pero sí puede generar liquidaciones con recargos si hay una inspección. Registrarse en OSS es un trámite relativamente rápido

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